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25年第一季度快要過完,有員工的賣家要記得準(zhǔn)備941表

無論這個(gè)季度有沒有員工要繳納薪資稅,只要有員工就得填寫。

2025年的第一季度即將迎來尾聲。

對(duì)于有聘請(qǐng)員工的賣家來說,941表格是每個(gè)季度都不能錯(cuò)過的、重要的合規(guī)表格。

今年,美國國稅局IRS對(duì)其進(jìn)行了一系列更新。

01 表格有哪些更新?

941表屬于聯(lián)邦表格,主要用于報(bào)告雇主從雇員的工資中預(yù)扣了多少聯(lián)邦所得稅、社會(huì)保障稅或醫(yī)療保險(xiǎn)稅。

作為雇主,即使在這個(gè)季度沒有納稅義務(wù)或雇員,也需要按時(shí)申報(bào)該表格。

相較于2024年版的941表,2025年的941表已經(jīng)根據(jù)部分門檻的變動(dòng)而產(chǎn)生變化。

首先是稅率和工資門檻的變化。

- 2025年,社會(huì)保障工資基礎(chǔ)限額,增加至176,100美元;

- 有雇傭家政人士的,若支付給他們的現(xiàn)金工資超過2800美元時(shí),雇主就需要為其繳納社會(huì)保障稅和醫(yī)療保險(xiǎn)稅;

- 對(duì)負(fù)責(zé)選舉工作的工作人員而言,如果2025年獲得的現(xiàn)金或等價(jià)報(bào)酬達(dá)2400美元時(shí),工作人員需繳納社會(huì)保障稅和醫(yī)療保險(xiǎn)稅

第二是941表的更正,可采用電子的形式提交。

后續(xù)雇主發(fā)現(xiàn)自己的941表有錯(cuò)誤的情況下,可直接使用941-X修正表進(jìn)行更正。

為了提升申報(bào)效率,并降低紙質(zhì)表格易錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn),941-X表現(xiàn)已接受電子申報(bào)。

通常,IRS會(huì)需要雇主在941表內(nèi)提供以下信息——

· 支付給員工的工資

· 員工向雇主報(bào)告的小費(fèi)

· 從員工工資中預(yù)扣的聯(lián)邦所得稅

· 雇主和員工在社會(huì)保障和醫(yī)療保險(xiǎn)稅中各自的份額

· (如果有)雇主預(yù)扣的、額外的醫(yī)療保險(xiǎn)稅

· (如果有)若雇主采用半月預(yù)繳稅制,申報(bào)時(shí)需隨附941表格的附表B

· 社保醫(yī)保稅費(fèi)調(diào)整項(xiàng):本季度需對(duì)分幣差額、病假工資、員工小費(fèi)及團(tuán)體壽險(xiǎn)等項(xiàng)目涉及的社會(huì)保障稅和醫(yī)療保險(xiǎn)稅進(jìn)行申報(bào)調(diào)整。

02 如何填寫941表?

2025年第一季度的941表截止日期為2025年4月30日,有需要的賣家建議盡快完成稅款存款和稅務(wù)申報(bào)工作。

941表共3頁,雇主需要在填寫完成后,在第3頁的末尾簽名。

Part 1

表格第一部分主要是一些數(shù)據(jù),需要填入實(shí)際雇員人數(shù)、發(fā)放工資總額及代扣稅款情況。

如果稅款存繳多了,可選擇結(jié)轉(zhuǎn)至下季度抵扣或申請(qǐng)退還,具體操作時(shí)應(yīng)在第15行勾選相應(yīng)的處理方式。

第1行

統(tǒng)計(jì)在本季度支付過薪資的雇員總數(shù),包含所有在此期間獲得工資、小費(fèi)及其他收入的員工。

第2行

申報(bào)本季度支付員工的總薪酬,需包含員工在本季度獲得的所有工資、小費(fèi)及其他收入(帶薪病假的工資不在此申報(bào)范圍內(nèi))。

第3行

填報(bào)從員工工資、小費(fèi)及其他收入中代扣的聯(lián)邦所得稅。

第4行

如果員工的工資無需繳納社會(huì)保障稅和醫(yī)療保險(xiǎn)稅,雇主需要在該行打勾,并直接跳轉(zhuǎn)至第6行進(jìn)行填寫。

第5行

5a:報(bào)告應(yīng)稅的社會(huì)保障工資情況

5b:報(bào)告應(yīng)稅的社會(huì)保障小費(fèi)情況

5c:需要繳納醫(yī)療保險(xiǎn)稅的工資和小費(fèi)

5d:所有應(yīng)稅工資及小費(fèi)均須按規(guī)定代扣額外醫(yī)療保險(xiǎn)稅

5e:abcd行的總和

5f:未報(bào)告小費(fèi)的應(yīng)繳稅款

第6行

將第3欄、5e及5f欄數(shù)值相加,得出的金額即為應(yīng)繳稅款總額(調(diào)整前)。

第7-9行

病假工資統(tǒng)計(jì)、小費(fèi),以及與團(tuán)體壽險(xiǎn)相關(guān)的,需要進(jìn)行單獨(dú)核算和調(diào)整。

第10行

第6、7、8、9行的總和,也就是調(diào)整后的稅收總額。

第11行

符合研發(fā)激勵(lì)條件的雇主,可將8974表核算的金額填入該行,并將8974表和941表一起提交。

第12行

調(diào)整后凈稅額,用第10行減去第11行

第13行

本季度總預(yù)繳金額(含往期多繳稅款)

第14-15行

如果12行大于13行,在第14行填入要補(bǔ)繳的差額;

如果13行大于12行,在第15行填入具體超繳了多少,并選擇是結(jié)轉(zhuǎn)還是申請(qǐng)退還。

Part 2

該部分主要用于確定企業(yè)稅款繳納周期,雇主可選擇月度或半月預(yù)繳方式。

Part 3

該部分用于聲明企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)及用工性質(zhì)。

第17行

如果公司在本季度內(nèi)停止經(jīng)營(yíng),或停止支付薪酬,需填寫該行。

第18行

如果是屬于季節(jié)性用工的雇主,就需要填寫該行。

Part 4

這一部分主要是授權(quán),雇主需選擇是否允許IRS就本稅表的內(nèi)容,和指定的第三方進(jìn)行溝通。

Part 5

完成全部申報(bào)內(nèi)容后,在此部分簽字。

(來源:艾凡咨詢公眾號(hào))

以上內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表雨果跨境立場(chǎng)!本文經(jīng)原作者授權(quán)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載需經(jīng)原作者授權(quán)同意。?

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